Ingen beløbsgodkendelse for kundernes leverandører i firmakode meddelelsesnummer F5155

Når du får fejlen, er det ikke tilladt at give tilladelse til kundernes leverandører i firmakode, men fejlen er højst sandsynligt, at tolerancen ikke er indstillet til at tilpasse OBA3-kundeleverandørstolerancer.


Ingen tilladelse til mængde autorisation F5155

Når du får fejlen, er det ikke tilladt at give tilladelse til kundernes leverandører i firmakode, men fejlen er højst sandsynligt, at tolerancen ikke er indstillet til at tilpasse OBA3-kundeleverandørstolerancer.

Denne SAP FICO-fejl kan løses ved at indtaste SAP-systemets transaktionskode OBA3 og definere nye tolerancer for de tilsvarende firmakoder. Se nedenfor en komplet beskrivelse af fejlen og en detaljeret forklaring for at løse fejlmeddelelsen om tilladelse til ingen beløb og få adgang til tilsvarende tabeller i SAP-grænsefladen. Du vil derefter være i stand til at fortsætte med firmakodetildeling til firma og firmakodetildeling til land.

Ingen beløbsgodkendelse for kunder / leverandører i selskabskode TPL1 Meddelelsesnr. F5155
Ingen beløbsgodkendelse for kunder / leverandører i selskabskode MKAM Besked nr. F5155
Beløbsgodkendelse for kunder / leverandørproblemer
FB70: Ingen beløbsgodkendelse for kunder / leverandører i selskabskode 4300

Meddelelsesnummer F5155

Ingen mængde autorisation til kunder / leverandører i selskabskode.

Diagnose: Der er ikke angivet nogen mængde autorisation for kunde / leverandør linjeposter i firmakode TPL1 for den brugergruppe, som du er tildelt.

Forudsat at du ikke er udtrykkeligt tildelt en brugergruppe, er mængden tilladelse til gruppemetoden () gyldig.

Procedure: Hvis du har indtastet den rigtige firmakode, skal du vedligeholde vedligeholdelsen af ​​tabellerne T043 (brugergrupper) og / eller T043T (firmakodtilladelser).

Definer kundeforhandlerstolerancer

Åbn transaktionskoden OBA3 definerer tolerancer, også tilgængelig via SPRO tilpasset transaktion under finansiel regnskabsføring> kundefordringer og gældsforpligtelser> forretningstransaktioner> udgående betalinger> manuelle udgående betalinger> definere tolerancer (leverandører).

Her, hvis der ikke er defineret nogen tolerance for den givne firmakode og tolerancegruppe, der er nødvendige for fakturabeskrivelsen, skal du klikke på nye poster for at skabe en ny tolerance for en kunde eller en sælger.

Ny tolerance indgang

I transaktionen OBA3 er det vigtigt at indtaste den rigtige firmakode og at sætte procentsatser for tilladte betalingsforskelle.

Dette vil gøre det muligt at oprette en faktura, hvor beløb er forskellige fra denne tolerance, hvis de fakturerede beløb ikke er nøjagtigt korrekte.

Det er sandsynligvis ikke nødvendigt at indtaste en tolerancegruppe, da det endda kan medføre nogle fejl senere.

Efter at have gemt den nyligt indtastede tolerance, kræves en tilpasningsanmodning fra systemet for at registrere tolerancen.

Tolerancen skal derefter gemmes korrekt, og valutaen skal automatisk være hentet af systemet, baseret på firmakodeindstillingerne.

Der er ikke angivet nogen tolerance for virksomhedskoden

Hvis der ikke er angivet nogen beløbstolerance, skal du gå til transaktion OBA3 og oprette en ny tolerance for firmakoden, der står over for problemet.

Tolerancen bør ikke have en defineret tolerancegruppe, da det kan medføre problemer.

Den tilladte betalingsforskelle procent skal dog udfyldes.

SAP faktura tabel

De vigtigste SAP-fakturatabeller er følgende:

RSEG-dokumentelement: Indgående faktura,

RBKP Dokumentoverskrift: Faktura.

SAP faktura tabels

Sælgers hovedbord i SAP

Hovedleverandørens hovedtabeller i SAP er følgende:

  • LFA1 Vendor Master (General Section),
  • LFB1 Vendor Master (Company Code),
  • LFAS-sælgermester (momsregistreringsnummer generelt afsnit)
  • LFB5 Vendor master (dunning data).
Kunde-, Materialeog leverandørmasterdatabaser

Materiale masterbord i SAP

Hovedmaterialet master tabeller i SAP er følgende:

  • MARA Material Master Grundlæggende data,
  • MARC Material Master Plant Data,
  • MARD Materiale Master Opbevaring Placeringsdata,
  • MBEW Materiale Master Værdieringsdata,
  • MVKE Materiale Master Salgsdata.
Liste over materielle masterborde.

Hvad er firmakode i SAP?

Firmakode i SAP er den første organisationsenhed til regnskabsaflæggelse, hvor der opstilles opgørelser som balance, resultatopgørelse og anden vigtig regnskabsaflæggelse. Det er ikke muligt at bruge SAP-systemet uden at oprette firmakoder.

Firmakodekundermaster i SAP er T001 og er en del af SAP FICO.

Andre relaterede SAP-virksomhedskodetabeller er LFB1 Vendor Master og KNB1 Customer Master.

Sådan oprettes firmakode i SAP | Definer virksomhedskode i FICO
Tildel firmakoden til virksomheden i SAP FICO
Tildel firmakode til land i SAP FICO

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad betyder meddelelsesnummer F5155 SAP?
Meddelelsesnummeret F5155 betyder, at der ikke er nogen beløbstilladelse for kunder/leverandører i firmakoden. Det vil sige, at beløbstilladelsen for kunde/leverandørlinjeposter ikke er specificeret i firmakode TPL1 til den brugergruppe, som du tildeles til.
Hvordan løser jeg ingen beløbstilladelse for kunder/leverandører i firmakode F5155 i *SAP *?
Dette problem løses typisk ved at oprette eller justere beløb godkendelsesgrænser for brugeren eller brugergruppen i det økonomiske modul.

Introduktion til SAP HANA til ikke-teknikere i video


Yoann Bierling
Om forfatteren - Yoann Bierling
Yoann Bierling er en webudgivelse og digital konsulentprofessionel, der får en global indflydelse gennem ekspertise og innovation inden for teknologier. Lidenskabelig med at styrke enkeltpersoner og organisationer til at trives i den digitale tidsalder, er han drevet til at levere ekstraordinære resultater og drive vækst gennem oprettelse af uddannelsesmæssigt indhold.




Kommentarer (0)

Efterlad en kommentar