Ratkaisemalla liikkeeseenlaskutaseen nolla luomalla toimittajalasku SAP: iin

Luodessasi toimittajalaskua SAP-järjestelmään, virhetasetta ei voi olla nolla. Myös FIORI-käyttöliittymässä virhe kuvataan seuraavasti:


Tasapaino eikä nolla virhe luotaessa toimittajalaskua

Luodessasi toimittajalaskua SAP-järjestelmään, virhetasetta ei voi olla nolla. Myös FIORI-käyttöliittymässä virhe kuvataan seuraavasti:

  • Diagnoosi: Järjestelmä on löytänyt eron veloitusten ja hyvitysten välillä. Ero on asetettujen toleranssirajojen ulkopuolella.
  • Järjestelmän vastaus: Järjestelmä ei voi lähettää asiakirjaa.
  • Menettely: Jos tämä viesti tulee näkyviin, kun käsittelet asiakirjaa verkossa, voit muuttaa määriä tai kirjoittaa uusia kohteita, kunnes voit lähettää asiakirjan. Voit muuttaa laskun varmennustapaa, jotta asiakirja voidaan myöhemmin lähettää taustalle. Jos tämä viesti ilmestyi, kun asiakirja vahvistettiin taustalla, voit nyt käsitellä asiakirjan.

Seuraa alla olevia ohjeita, jotta voit hallita SAP-toimittajalaskun lähettämisen tämän virheen jälkeen.

MIRO Balance not nolla-vahvistus ei toimi

Toimittajan laskun saldotarkistus

Aloita katsomalla SAP FIORI -liitäntätapahtuma toimittajan laskun luomista varten vasemmassa yläkulmassa. Laskusaldo näkyy punaisena, jos saldo ei ole oikea.

Aloita avaamalla Pääkirjatilitiedot-välilehti.

Napsauta kyseisessä välilehdessä plus-kuvaketta luodaksesi uuden pääkirjatilitilin laskua varten.

Käytä hakua löytääksesi oikean pääkirjatilin, jota laskussa voi käyttää.

Kun pääkirjatili on valittu, kirjoita pääriville oikea huomioon otettava määrä pääkirjaan.

Sitten paina Enter, jotta SAP-järjestelmä käsittelee muutoksen, ja jos summa on oikea, toimittajan laskun luomisen vasemmassa yläkulmassa olevan saldon pitäisi muuttua vihreäksi, eli lasku voidaan nyt luoda.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitä tasapaino ei nollavirhe SAP: ssa luomalla myyjälaskua?
Tämä tarkoittaa, että järjestelmä on havainnut eron veloituksen ja hyvityksen välillä, ja tämä ero on määritettyjen toleranssien ulkopuolella. Eli järjestelmä ei voi lähettää asiakirjaa.
Kuinka käsitellä 'saldo ei nolla' -virhettä, kun luodaan toimittajalasku *SAP *: een?
Tämä virhe ratkaistaan ​​tyypillisesti varmistamalla, että laskun kokonaismäärä vastaa lueteltujen kohteiden kokonaismäärää.

Esittely SAP HANA: lle muille kuin tekniikoille videossa


Yoann Bierling
Kirjailijasta - Yoann Bierling
Yoann Bierling on verkkojulkaisun ja digitaalisen konsultointiprofiili, joka tekee globaalista vaikutuksesta tekniikan asiantuntemuksen ja innovaatioiden avulla. Intohimoinen yksilöiden ja organisaatioiden valtuuttamiseen menestymään digitaaliaikakaudella, hänet pyritään tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia ja lisäämään kasvua koulutuksen sisällön luomisen kautta.




Kommentit (0)

Jätä kommentti