Izstrādājot emisijas bilanci, nav nulle, vienlaikus izveidojot piegādātāja rēķinu SAP

Izveidojot piegādātāja rēķinu SAP sistēmā, var rasties kļūdas bilance, kas nav nulle. Arī FIORI saskarnē kļūda tiek aprakstīta šādi:


Veidojot piegādātāja rēķinu, līdzsvars nav nulle

Izveidojot piegādātāja rēķinu SAP sistēmā, var rasties kļūdas bilance, kas nav nulle. Arī FIORI saskarnē kļūda tiek aprakstīta šādi:

  • Diagnostika: sistēma ir atklājusi atšķirību starp debetiem un kredītiem. Atšķirība ir ārpus noteiktajām pielaides robežām.
  • Sistēmas atbilde: sistēma nevar dokumentu nosūtīt.
  • Procedūra: Ja šis ziņojums parādās, apstrādājot dokumentu tiešsaistē, varat mainīt summas vai ievadīt jaunus vienumus, līdz varēsit ievietot dokumentu. Jūs varat mainīt rēķina verifikācijas veidu, lai dokumentu vēlāk varētu izlikt fonā. Ja šis ziņojums parādījās, kad dokuments tika pārbaudīts fonā, tagad varat to apstrādāt.

Lai pēc šīs kļūdas būtu izdevies izvietot SAP piegādātāja rēķinu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

MIRO Nedarbojas līdzsvara un nulles pārbaude

Piegādātāja rēķina atlikuma pārbaude

Sāciet, apskatot SAP FIORI interfeisa darījumu par piegādātāja rēķina izveidošanu augšējā kreisajā stūrī. Rēķina atlikums tiek parādīts sarkanā krāsā, ja atlikums nav pareizs.

Sāciet, atverot cilni Galvenā grāmata konta vienumi.

Šajā cilnē noklikšķiniet uz pluszīmes ikonas, lai rēķinā izveidotu jaunu virsgrāmatas konta elementu.

Lai atrastu pareizo virsgrāmatas kontu, ko izmantot rēķinā, izmantojiet meklēšanas funkciju.

Kad ir izvēlēts virsgrāmatas konts, vienības rindiņā ievadiet pareizo virsgrāmatas summu.

Pēc tam nospiediet taustiņu enter, lai SAP sistēma apstrādātu izmaiņas, un, ja summa ir pareiza, piegādātāja rēķina izveidošanas augšējā kreisajā stūrī esošajam atlikumam vajadzētu kļūt zaļam, kas nozīmē, ka rēķinu tagad var izveidot.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Ko nozīmē līdzsvars, kas nav nulles kļūda SAP, veidojot pārdevēja rēķinu?
Tas nozīmē, ka sistēma ir atklājusi atšķirību starp debetu un kredītu, un šī atšķirība ir ārpus norādītajām pielaides. Tas ir, sistēma nevar ievietot dokumentu.
Kā risināt kļūdu “Balance Ner Nero”, izveidojot piegādātāja rēķinu *SAP *?
Šī kļūda parasti tiek atrisināta, nodrošinot, ka kopējā rēķina summa sakrīt ar uzskaitīto vienumu kopējo summu.

Iepazīšanās ar SAP HANA videoklipiem, kas nav tehniķi


Yoann Bierling
Par autoru - Yoann Bierling
Yoann Bierling ir tīmekļa izdošanas un digitālo konsultāciju profesionālis, kas globāli ietekmē zināšanas un inovācijas tehnoloģijās. Kaislīgi dodot iespēju indivīdiem un organizācijām attīstīties digitālajā laikmetā, viņš tiek virzīts, lai sniegtu izcilus rezultātus un izaugtu, izmantojot izglītības satura izveidi.




Komentāri (0)

Atstājiet savu komentāru