Med ustvarjanjem dobaviteljevega računa v SAP-u odpravite ničelno težavo

Med ustvarjanjem dobavniškega računa v sistemu SAP se lahko pojavi stanje napak, ki ni nič. V vmesniku FIORI je napaka opisana na naslednji način:


Pri ustvarjanju računa dobavitelja ne uravnajte nič napake

Med ustvarjanjem dobavniškega računa v sistemu SAP se lahko pojavi stanje napak, ki ni nič. V vmesniku FIORI je napaka opisana na naslednji način:

  • Diagnoza: sistem je odkril razliko med obremenitvami in krediti. Razlika je zunaj nastavljenih mej tolerance.
  • Odziv sistema: sistem ne more objaviti dokumenta.
  • Postopek: Če se to sporočilo prikaže pri obdelavi dokumenta v spletu, lahko spremenite zneske ali vnesete nove predmete, dokler jih ne morete objaviti. Lahko spremenite vrsto preverjanja računa, tako da bo dokument pozneje objavljen v ozadju. Če se je to sporočilo pojavilo, ko je bil dokument preverjen v ozadju, ga lahko zdaj obdelate.

Če želite uspeti objaviti račun dobavitelja SAP po tej napaki, sledite spodnjim navodilom.

MIRO Balance ni nič preverjanje ne deluje

Preverjanje stanja na računu dobavitelja

Najprej si oglejte transakcijo vmesnika SAP FIORI za ustvarjanje računov dobavitelja v zgornjem levem kotu. Stanje na računu je prikazano rdeče, če stanje ni pravilno.

Začnite tako, da odprete zavihek Postavke računa glavne knjige.

Na tem zavihku kliknite ikono plus, da ustvarite novo postavko računa glavne knjige za račun.

Če želite najti pravi račun glavne knjige, ki ga boste uporabili v računu, uporabite funkcijo iskanja.

Ko je izbran račun glavne knjige, vnesite postavko v knjigo pravilnega zneska.

Nato pritisnite Enter, da sistem SAP obdela spremembo, in če je znesek pravilen, bi moralo stanje v zgornjem levem kotu ustvarjanja dobaviteljevega računa postati zeleno, kar pomeni, da je račun zdaj mogoče ustvariti.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kaj ravnovesje ni nič napake v SAP, ko ustvarite račun za prodajalce?
To pomeni, da je sistem zaznal razliko med debetnim in kreditom, ta razlika pa je zunaj določenih toleranc. To pomeni, da sistem ne more objaviti dokumenta.
Kako obravnavati napako 'Balance Not Zero' pri ustvarjanju računa dobavitelja v *sap *?
Ta napaka se običajno reši z zagotavljanjem, da se skupni znesek računa ujema z skupnim zneskom naštetih elementov.

Uvod v SAP HANA za netehnike v videu


Yoann Bierling
O avtorju - Yoann Bierling
Yoann Bierling je strokovnjak za spletno založništvo in digitalno svetovanje, ki globalno vpliva s strokovnim znanjem in inovacijami v tehnologijah. Strast pri opolnomočenju posameznikov in organizacij, da uspevajo v digitalni dobi, ga vodijo k izjemnim rezultatom in spodbujajo rast z ustvarjanjem izobraževalnih vsebin.




Komentarji (0)

Pustite komentar