* SAP* FICO: Hoe om foute op te los F5155 geen bedrag magtiging nie?

* SAP* FICO: Hoe om foute op te los F5155 geen bedrag magtiging nie?


As u probeer om 'n nuwe faktuur in te voer vir 'n verwysingsnommer wat nie 'n korrek gevestigde nakomingsgroep het nie, kan u die waarskuwingsboodskap F5155 ontvang. Dit gebeur as u gekoppel is aan 'n groep gebruikers wat nie 'n duidelik gevestigde verdraagsaamheidsgroep het nie.

Hierdie SAP -probleem is nie moeilik om op te los nie; U moet egter u inskrywing by die SPRO IMG aanpas om dit te kan doen. Dit kan iets wees wat slegs gedoen kan word deur individue wat toegang het tot sulke aanpassings, soos ondernemingservaring of netwerkadministrateurs. In hierdie artikel leer u SAP Hoe om foute op te los F5155 geen bedrag magtiging nie.

Wat is Fout F5155?

Fout F5155 Boodskap: Geen hoeveelheid magtiging is aan verbruikers of verkopers in die boodskapnommer F5155 uit die korporatiewe kode gegee nie. As u die fout geen bedrag toestemming vir gebruikers in die sakekode ontvang nie, is die oorsaak van die fout waarskynlik dat die verdraagsaamheid nie in die proses is nie.

As u probeer om 'n rekeningstaat in Transaction MIRO in te voer, kan die foutboodskap van geen bedrag wat vir kliënte -verspreiders in die maatskappy goedgekeur is, moontlik verskyn sodra dit probeer om die bestelvorm of faktuurdata te stoor nie.

Dit sal in die besonderhede van die SAP -skerm verskyn. Vir u om dit in te skakel, benodig u toegang om dit op te stel.

Wat is die SAP foutboodskap f5155?

Kom ons kyk na die fout F5155 wat op u skerm verskyn, deur dubbelklik op die konteksmenu na vore te bring.

U word nie aan 'n gebruikersgemeenskap toegewys nie, soos aangetoon deur die F5155 -foutboodskap. As gevolg hiervan het u geen toepaslike magtiging vir u omstandighede nie. Die maksimum nommer wat aan gebruikers gefaktureer word, word op hierdie punt beperk.

As 'n SAP -gebruiker nie 'n gebruikersgroep het nie, sal die nommer wat vir die leë gebruiker gekies is, gebruik word. Dit is egter moontlik dat daar nog nie 'n hoeveelheid vir die leë gebruiker gekonfigureer is nie.

Hoe kan u hierdie spesifieke SAP -probleem oplos?

1ste, vestig 'n aanvaardende gemeenskap vir gebruikers.

Om hierdie aangeleentheid reg te stel, begin die SPRO IMG -transaksie, navigeer dan na Materiaalbestuur> Logistieke faktuurverifiëring> Toestemmingsbeheer en begin die opsies op die vasgestelde verdraagsaamheidsgroepe van binne in daardie afdeling.

Kyk daarna weer om te sien of daar reeds 'n verdraagsaamheidsgroep bestaan ​​vir die betrokke verwysingsnommer. As dit nie die geval was nie, moet u 'n nuwe toleransie -groepering opstel deur op die ikoon te klik om dit te doen en dan die besigheidsnommer in te voer waarin die groep gegenereer moet word.

2de, maak aanpassings aan die View Tolerance Group vir FI.

Nadat die Tolerance Group vir die beheerrekening geskep is, sal u die opsie hê om die spesifikasies wat op die groep betrekking het, te kies vir die verwysingsnommer en die geldeenhede waarin die toleransies behoort.

Maksimum vir die toepassing van plasingsprosedures

  • Koste per rekord
  • Koste per openingsrekeningitems
  • Afslag per begrotingsitem
  • wettige betalingsverskil vir verkope in getal, persentasie en kontantbetalings;
  • Wettige transaksieverskille vir uitgawes in waarde, persentasie en spesiale aanbiedings; Bedrag per lynitem in totaal

3de, die verdraagsaamheidsgroep moet gered en vervoer word.

Na die suksesvolle besparing van u veranderinge, sal u teruggebring word na die proses van verdraagsaamheidsgroepe vir gebruikers per besigheidskode, waar u die nuutgestigte Tolerance -groep kan sien.

Voordat u verder gaan met die laaste fase van die skep van fakture, moet u eers die besparing van die verdraagsaamheidsgroepe vir individue voltooi. Hierdie stap moet die nuwe groep insluit wat u pas gedefinieër het.

Nadat u u veranderinge gestoor het deur op die Save -knoppie te klik, sal u gevra word vir 'n oordragversoek, en daarna sal u na die transaksie kan terugkeer na die transaksie Miro -faktuurproduksie!

Waar kan ek die ondernemingskode vir *SAP *vind?

Binne *SAP *word na die aanvanklike organisasie vir finansiële verslagdoening die sakekode genoem. Binne hierdie organisatoriese eenheid word verslae soos die inkomstestaat, die verliesrekening, die wins en ander belangrike soorte finansiële verslagdoening gegenereer. Dit is onmoontlik om die SAP -stelsel te gebruik sonder om eers die ondernemingskodes op te stel.

* SAP* FICO -* SAP* Finansiële boekhouding en -beheer - is een van die belangrikste* SAP* -modules. Dit kan geïntegreer word met SAP mm, SAP sd, SAP pp, SAP scm, ens.

* SAP* Fico Miro is 'n finansiële bestuurstelsel wat die finansiële gegewens van 'n organisasie ontleed.
T001 is die naam van *SAP *se klante -meesterlêer vir ondernemingskodes en 'n komponent van *sap *fico.
LFB1 Vendor Master en KNB1 -klante -eienaar is nog twee SAP -ondernemingskode -tabelle wat met mekaar verband hou.

Gereeld Gevra Vrae

Watter stappe is betrokke by die oplos van fout F5155 wat verband hou met geen hoeveelheid magtiging in SAP fico nie?
Die oplossing van fout F5155 behels die opstel van die toleransielimiete vir die gebruiker of groep in SAP fico.




kommentaar (0)

Los kommentaar