SAP-da tədarükçü hesab-fakturası yaratmaqla məsələ balansını sıfıra endirmək

Bir SAP sistemində bir təchizatçı fakturasının yaradılması zamanı sıfır olmayan səhv balansı yarana bilər. FIORI interfeysində də səhv aşağıdakı kimi təsvir olunur:


Təchizatçı hesab-fakturası yaratarkən sıfır səhv deyil

Bir SAP sistemində bir təchizatçı fakturasının yaradılması zamanı sıfır olmayan səhv balansı yarana bilər. FIORI interfeysində də səhv aşağıdakı kimi təsvir olunur:

  • Diaqnoz: Sistem debit və kredit arasındakı fərqi aşkar etdi. Fərq müəyyən edilmiş tolerantlıq həddlərindən kənarda yerləşir.
  • Sistem cavabı: Sistem sənədi göndərə bilməz.
  • Prosedur: Bir sənəd onlayn bir sənəd işləyərkən görünsə, sənədi göndərə bilməyincə məbləğləri dəyişdirə və ya yeni maddələr daxil edə bilərsiniz. Faktura yoxlama növünü dəyişə bilərsiniz ki, sənəd sonradan arxa plana yerləşdirilsin. Bu mesaj bir sənəd arxa planda təsdiqlənəndə göründisə, sənədi indi işləyə bilərsiniz.

Bu səhv baş verdikdən sonra SAP tədarükçisinin hesab-fakturasını göndərmək üçün aşağıdakı təlimatı izləyin.

MIRO Balans sıfır yoxlanış işləmir

Təchizatçı faktura balansının yoxlanılması

Sol üst küncdə tədarükçü faktura yaradılması üçün SAP FIORI interfeys əməliyyatına nəzər salmağa başlayın. Balansın düzgün olmaması halında faktura balansı qırmızı ilə göstərilir.

Ümumi Ledger Hesabı maddələr sekmesini açaraq başlayın.

Həmin sekmədə, hesab-faktura üçün yeni Ümumi Ledger hesabı elementi yaratmaq üçün əlavə işarəsini vurun.

Hesab-fakturada istifadə ediləcək düzgün ümumi mühasibat hesabını tapmaq üçün axtarış funksiyasından istifadə edin.

Ümumi Ledger hesabı seçildikdən sonra, maddə sətrindəki kitabçanın nəzərə alınması üçün düzgün məbləği daxil edin.

Sonra, SAP sistemində dəyişiklik edilməsi üçün giriş düyməsini basın və məbləğ düzgündürsə, tədarükçü hesab-fakturasının yaradılmasının yuxarı sol küncündəki balans yaşıl rəngə çevrilməlidir, yəni faktura indi yarana bilər.

Tez-Tez Verilən Suallar

Saftor fakturası yaratarkən SAP içində balansda balans yoxdur?
Bu o deməkdir ki, sistem debet və kredit arasındakı fərqi aşkarladı və bu fərq göstərilən tolerantlardan kənarda. Yəni sistem sənədi göndərə bilməz.
* SAP-da bir təchizatçı faktura yaratarkən 'tarazlığı sıfır' səhvini necə həll etmək olar?
Bu səhv adətən, ümumi hesab-fakturanın məbləğinin sadalanan əşyaların ümumi miqdarına uyğun olmasını təmin etməklə həll olunur.

Videoda qeyri-texniki şəxslər üçün SAP HANA-ya giriş


Yoann Bierling
Müəllif haqqında - Yoann Bierling
Yoann Bierling, texnologiyalarda təcrübə və yenilik yolu ilə qlobal təsir göstərən bir veb nəşriyyat və rəqəmsal məsləhətçi peşəkardır. Rəqəmsal yaşda inkişaf etmək üçün fiziki və təşkilatlara həvəsləndirmək, müstəsna nəticələr vermək və təhsil məzmunu yaratmaq yolu ilə böyümə sürmək üçün idarə olunur.




Şərhlər (0)

Şərh yaz