Cierre un período contable en la transacción SAP FI OB52

Cierre un período contable en la transacción SAP FI OB52 [Español]

Cierre del período contable en SAP FI

El cierre de un período contable en SAP FI se puede realizar accediendo al código de transacción OB52. Cierre el período contable en los libros de contabilidad, o accediendo al menú de SAP> contabilidad> contabilidad financiera> libro mayor general> informes> informes fiscales> Francia> declaraciones de impuestos de ventas / compras > procesamiento de impuestos diferidos> OB52 - cierren los períodos de contabilización en los libros de contabilidad subsidiarios.

Recorrido de la transacción OB52

El primer paso en la transacción OB52 para cerrar un período contable, es seleccionar una variante eventual.

Después de eso, una vez en la transacción OB52 cambiar los períodos de registro especifique el resumen de intervalos de tiempo, encuentre el período de registro correcto para el cual las cuentas deberían cerrarse en un año y período determinado.

Creación de un nuevo periodo contable en OB52.

En caso de que el período contable no exista, podría ser necesario crearlo, al hacer clic en el botón superior del menú nuevas entradas, lo que permitirá crear una nueva línea en la tabla de períodos contables.

Allí, se proporcionará una mesa en blanco al principio. Será necesario ingresar todos los detalles de los períodos de publicación requeridos para poder continuar.

La información obligatoria para un período contable es la variante, la cuenta de destino, el período y año de inicio y el período y año de finalización.

Por ejemplo, en caso de que el período contable no esté abierto para el año en curso para una cuenta determinada, será necesario crear un período contable que vaya desde el primer período, lo que generalmente significa enero para una compañía que comienza su ejercicio el 1 de enero, hasta período número 12, que significa diciembre, ambos en el mismo año, por ejemplo, 2019.

Si el período contable no está abierto para un período determinado, no será posible contabilizar ningún gasto en las cuentas que utilizan estos períodos.

Introduzca una solicitud de personalización y guardar

Después de que se haya creado y guardado el período contable, se le solicitará que ingrese una personalización para guardar el cambio de personalización en el sistema.

Después de eso, la pantalla de creación del período de publicación debería volver con el nuevo período de publicación que se muestra y, si todo salió bien, aparecerá un mensaje de confirmación que indica que los datos se guardaron en la bandeja de notificaciones en la parte inferior de la interfaz de la GUI de SAP .

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