* SAP* FICO: Cum se rezolvă eroarea F5155 Nici o autorizare a sumei?

* SAP* FICO: Cum se rezolvă eroarea F5155 Nici o autorizare a sumei?


Când încercați să introduceți o nouă factură pentru un număr de referință care nu are un grup de conformitate stabilit corect, puteți primi mesajul de avertizare F5155. Acest lucru se întâmplă atunci când sunteți conectat la un grup de utilizatori care nu are un grup de toleranță clar stabilit.

Această problemă SAP nu este greu de remediat; Cu toate acestea, va trebui să vă personalizați intrarea în SPRO IMG pentru a face acest lucru. Acesta poate fi ceva care poate fi făcut doar de către persoane care au acces la astfel de personalizări, cum ar fi experiența companiei sau administratorii de rețea. În acest articol, veți învăța SAP cum să rezolvați eroarea F5155 Fără autorizare a sumei.

Ce este eroarea F5155?

Eroare F5155 Mesaj: Nu s -a dat nicio sumă de autorizare consumatorilor sau furnizorilor din numărul de mesaj F5155 din codul corporativ. Când primiți eroarea „nicio autorizație de sumă pentru utilizatorii din codul de afaceri”, cea mai probabilă cauză a greșelii este că toleranța nu este setată în procesul de toleranțe ale furnizorului de clienți OBA3 pe care le-ați specificat.

Când încercați să introduceți o declarație de cont în tranzacția Miro, mesajul de eroare fără nicio sumă aprobată pentru distribuitorii clienților din companie ar putea apărea odată ce încearcă să salveze formularul de comandă sau datele facturii.

Acesta va apărea în bara de detalii a ecranului SAP. Pentru a -l activa, veți avea nevoie de acces pentru a -l configura.

Care este mesajul de eroare SAP F5155?

Să ne uităm la eroarea F5155 care apare pe ecran, făcând dublu clic pe ea va aduce meniul contextual.

Nu sunteți alocat unei comunități de utilizatori, așa cum se arată în mesajul de eroare F5155. Drept urmare, nu aveți nicio autorizare adecvată pentru circumstanțele dvs. Numărul maxim facturat pentru utilizatori este limitat în acest moment.

Dacă un utilizator SAP nu are un grup de utilizator alocat, numărul selectat pentru utilizatorul gol va fi utilizat. Cu toate acestea, este posibil să nu existe încă o cantitate configurată pentru utilizatorul gol.

Cum se rezolvă această problemă specifică SAP?

1, înființați o comunitate acceptantă pentru utilizatori.

Pentru a remedia această problemă, lansați tranzacția SPRO IMG, apoi navigați la Managementul materialelor> Verificarea facturilor logistice> Controlul permisiunii și lansați opțiunile grupurilor de toleranță stabilite din interiorul acelei secțiuni.

După aceea, verificați din nou pentru a vedea dacă există deja o grupare de toleranță pentru numărul de referință în cauză. Dacă nu a fost cazul, atunci va trebui să stabiliți o nouă grupare de toleranță făcând clic pe pictogramă pentru a face acest lucru și apoi introduceți numărul de afaceri în care grupul trebuie generat.

În al doilea rând, faceți ajustări la grupul de toleranță la vizualizare pentru FI.

După ce a fost creat grupul de toleranță pentru contul de control, veți avea opțiunea de a alege specificațiile care se referă la grup pentru numărul de referință și monedele din care aparțin toleranțele.

Maximumuri pentru aplicarea procedurilor de postare

  • Cost pe înregistrare
  • Cost pe articole de cont de deschidere
  • reducere pe element bugetar
  • diferențial legal de plată pentru vânzări în număr, procent și plăți în numerar;
  • Diferențe de tranzacție legală pentru cheltuieli în valoare, procent și oferte speciale; Suma pe linie în total

În al treilea rând, grupul de toleranță trebuie salvat și transportat.

După economisirea cu succes a modificărilor dvs., veți fi readus la procesul grupurilor de toleranță pentru utilizatori pe cod de afaceri, unde veți putea vizualiza grupul de toleranță nou format.

Înainte de a trece la etapa finală de creare a facturilor, trebuie să completați mai întâi economisirea grupurilor de toleranță pentru persoane fizice. Acest pas trebuie să includă noul grup pe care tocmai l -ați definit.

După ce v -ați salvat modificările făcând clic pe butonul „Salvați”, vi se va solicita o cerere de transfer și, după aceea, veți putea reveni la producția de factură MIRO TRANSACTION!

Unde pot găsi codul companiei pentru *SAP *?

În cadrul *SAP *, organizația inițială pentru raportarea financiară este denumită cod de afaceri. În cadrul acestei unități organizaționale, sunt generate rapoarte precum Declarația de venit, contul de pierdere, profitul și alte tipuri cruciale de raportare financiară. Este imposibil să utilizați sistemul SAP fără a stabili mai întâi codurile companiei.

* SAP* FICO -* SAP* Contabilitate și control financiar - este unul dintre cele mai importante module* SAP*. Poate fi integrat cu SAP mm, SAP sd, SAP pp, SAP scm etc.

* SAP* FICO Miro este un sistem de management financiar care analizează datele financiare ale unei organizații.
T001 este numele fișierului principal al clientului *SAP *pentru codurile companiei și o componentă a *SAP *FICO.
LFB1 Vânzătorii Master și Clientul KNB1 sunt încă două tabele de cod SAP SAP * care sunt legate între ele.

Întrebări Frecvente

Ce pași sunt implicați în rezolvarea erorii F5155 legate de nicio autorizare a sumei în SAP FICO?
Eroare de rezolvare F5155 implică configurarea limitelor de toleranță pentru utilizator sau grup în SAP FICO.




Comentarii (0)

Lasa un comentariu